GSTR-9 किसे  फाइल करनी चाहिए?

निश्चित  नहीं कर पा रहें  हैं की इस बार GSTR-9 फाइल  करना है या नहीं? यहाँ वो सब  है जो आपको पता होना चाहिए|

किन्हें  GSTR-9 फाइल  करनी होती है?

ऐसा  करदाता  (टैक्सपेयर) जो  पंजीकृत (रजिस्टर्ड) है  और एक आम करदाता के साथ  SEZ यूनिट और SEZ डेवेलपर्स भी  है|

कम्पोजीशन  टैक्सपेयर जो  साल के बीच में  स्कीम से बाहर निकले  और GST के अंतर्गत अभी  भी पंजीकृत है|

वो  करदाता  जो GST के  लागू होने के  बाद पहले वित्त  वर्ष (फ़ाइनेंशियल  ईयर) में हीं VAT को  GST में बदल दिए|

 

नोट:
वित्त  वर्ष के  कम से कम  एक दिन के लिए  भी आप GST के अंतर्गत  एक आम करदाता के रूप में  पंजीकृत होने चाहिए|
एनुअल  रिटर्न फाइल  करने से पहले  आपको वित्त वर्ष  के लिए GSTR-1 और GSTR-3B फाइल  करना होगा क्योंकि GSTR-9 में GSTR-1 और  GSTR-3B दोनों के डाटा मिले हुए होते हैं|

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मान  लेते हैं  की सुमित जी (पहले  VAT के अंतर्गत पंजीकृत) 1 October 2017 को  GST के अंतर्गत एक आम करदाता की तरह पंजीकरण  करते हैं| उसके बाद उन्होंने 1 january 2018 को कम्पोजीशन  स्कीम को चुना| अब सुमित जी को निम्नलिखित रिटर्न फाइल करनी  होगी:

1 अक्टूबर 2017 से  31 दिसंबर 2017 के पीरियड  के लिए GSTR-9.

1 जनुअरी 2018 से  31st मार्च 2018 के  पीरियड के लिए GSTR-9A.

फिर  उसके बाद  वो जब तक इस  स्कीम को नहीं छोड़ते  तब तक उन्हें हर वित्त  वर्ष के लिए GSTR-9A फाइल  करना होगा|

 

GSTR-9 किन्हें  नहीं फाइल करनी  है:

करदाता  जो कम्पोजीशन  स्कीम के अंतर्गत  पंजीकृत है|

कैसुअल  करदाता 

इनपुट  सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर 

नॉन -रेसिडेंट  करदाता 

वह  व्यक्ति  जो TDS u/s 51 डिडक्ट  करता है|

वह  व्यक्ति  जो TCS u/s 52 कलेक्ट  करता है उसे GSTR-9B फाइल  करना अनिवार्य है|

 

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